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鹰眼预警:东鹏控股营业收入下降

阅读:0    发布时间:2025-04-20 03:20:00

来源:新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月19日,东鹏控股发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为64.69亿元,同比下降16.77%;归母净利润为3.28亿元,同比下降54.41%;扣非归母净利润为3亿元,同比下降55.88%;基本每股收益0.28元/股。

公司自2020年9月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为10.5亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对东鹏控股2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为64.69亿元,同比下降16.77%;净利润为3.26亿元,同比下降54.7%;经营活动净现金流为8.59亿元,同比下降51.36%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为64.7亿元,同比下降16.77%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)69.3亿77.73亿64.69亿
营业收入增速-13.15%12.16%-16.77%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为3.3亿元,同比大幅下降54.41%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)2.02亿7.2亿3.28亿
归母净利润增速31.5%256.63%-54.41%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为340.61%,233.92%,-55.88%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)2.04亿6.8亿3亿
扣非归母利润增速340.61%233.92%-55.88%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为2亿元、7.2亿元、3.3亿元,同比变动分别为31.77%、261.57%、-54.7%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)1.99亿7.2亿3.26亿
净利润增速31.77%261.57%-54.7%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为29.69%,同比下降7.26%;净利率为5.04%,同比下降45.57%;净资产收益率(加权)为4.27%,同比下降55.66%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为29.69%,同比下降7.26%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率29.73%32.02%29.69%
销售毛利率增速0.54%7.68%-7.26%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为5.04%,同比大幅下降45.57%。

项目202212312023123120241231
销售净利率2.87%9.26%5.04%
销售净利率增速51.71%222.36%-45.57%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为4.27%,同比大幅下降55.66%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率2.8%9.63%4.27%
净资产收益率增速35.27%243.93%-55.66%

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为4.27%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率2.8%9.63%4.27%
净资产收益率增速35.27%243.93%-55.66%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为3.33%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率1.98%7.09%3.33%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为36.29%,同比下降4.41%;流动比率为1.56,速动比率为1.14;总债务为20.09亿元,其中短期债务为19.14亿元,短期债务占总债务比为95.27%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-6.75%,营业成本同比增长-13.92%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-5.27%-10.07%-6.75%
营业成本增速-13.34%8.52%-13.92%

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为3.31%、3.58%、3.63%,持续上涨。

项目202212312023123120241231
其他应收款(元)2.13亿2.42亿2.27亿
流动资产(元)64.41亿67.51亿62.68亿
其他应收款/流动资产3.31%3.58%3.63%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为6.72,同比下降5.32%;存货周转率为2.71,同比下降11.1%;总资产周转率为0.53,同比下降14.21%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为3亿元,较期初增长250.35%。

项目20231231
期初在建工程(元)8553.32万
本期在建工程(元)3亿

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.1亿元,较期初增长269.74%。

项目20231231
期初其他非流动资产(元)385.04万
本期其他非流动资产(元)1423.65万

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