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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月19日,东鹏控股发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为64.69亿元,同比下降16.77%;归母净利润为3.28亿元,同比下降54.41%;扣非归母净利润为3亿元,同比下降55.88%;基本每股收益0.28元/股。
公司自2020年9月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为10.5亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对东鹏控股2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为64.69亿元,同比下降16.77%;净利润为3.26亿元,同比下降54.7%;经营活动净现金流为8.59亿元,同比下降51.36%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为64.7亿元,同比下降16.77%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 69.3亿 | 77.73亿 | 64.69亿 |
营业收入增速 | -13.15% | 12.16% | -16.77% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为3.3亿元,同比大幅下降54.41%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 2.02亿 | 7.2亿 | 3.28亿 |
归母净利润增速 | 31.5% | 256.63% | -54.41% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为340.61%,233.92%,-55.88%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 2.04亿 | 6.8亿 | 3亿 |
扣非归母利润增速 | 340.61% | 233.92% | -55.88% |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为2亿元、7.2亿元、3.3亿元,同比变动分别为31.77%、261.57%、-54.7%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 1.99亿 | 7.2亿 | 3.26亿 |
净利润增速 | 31.77% | 261.57% | -54.7% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为29.69%,同比下降7.26%;净利率为5.04%,同比下降45.57%;净资产收益率(加权)为4.27%,同比下降55.66%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为29.69%,同比下降7.26%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 29.73% | 32.02% | 29.69% |
销售毛利率增速 | 0.54% | 7.68% | -7.26% |
• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为5.04%,同比大幅下降45.57%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 2.87% | 9.26% | 5.04% |
销售净利率增速 | 51.71% | 222.36% | -45.57% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为4.27%,同比大幅下降55.66%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.8% | 9.63% | 4.27% |
净资产收益率增速 | 35.27% | 243.93% | -55.66% |
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为4.27%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.8% | 9.63% | 4.27% |
净资产收益率增速 | 35.27% | 243.93% | -55.66% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为3.33%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | 1.98% | 7.09% | 3.33% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为36.29%,同比下降4.41%;流动比率为1.56,速动比率为1.14;总债务为20.09亿元,其中短期债务为19.14亿元,短期债务占总债务比为95.27%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-6.75%,营业成本同比增长-13.92%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | -5.27% | -10.07% | -6.75% |
营业成本增速 | -13.34% | 8.52% | -13.92% |
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为3.31%、3.58%、3.63%,持续上涨。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
其他应收款(元) | 2.13亿 | 2.42亿 | 2.27亿 |
流动资产(元) | 64.41亿 | 67.51亿 | 62.68亿 |
其他应收款/流动资产 | 3.31% | 3.58% | 3.63% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为6.72,同比下降5.32%;存货周转率为2.71,同比下降11.1%;总资产周转率为0.53,同比下降14.21%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为3亿元,较期初增长250.35%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 8553.32万 |
本期在建工程(元) | 3亿 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.1亿元,较期初增长269.74%。
项目 | 20231231 |
期初其他非流动资产(元) | 385.04万 |
本期其他非流动资产(元) | 1423.65万 |
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